市审管办2016年度部门决算公开文本
发布日期:2017-09-25 13:13:36浏览次数: 来源:市审管办(公共资源管委办) 字体:[ ]

温州市审管办(市公共资源管委办)    2016年部门决算

 

一、2016年度部门决算概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关行政审批和公共资源交易的法律、法规和方针、政策;制订本市审批制度改革实施办法、公共资源交易管理制度及实施办法,并组织实施和监督检查。

2、负责全市政府审批制度改革工作;组织、协调、指导和监督市级政府各部门的行政审批管理工作。

3、负责对全市公共资源交易活动进行指导、综合协调和监管。

4、负责进驻“中心”窗口单位行政审批工作和各行政监管部门履行公共资源交易活动情况的监督、协调和考核。

5、负责市级公共资源交易综合评审专家库的建设和管理;会同有关行政主管部门对评审专家的评标行为进行监督、考核;负责牵头组织对招标代理中介机构的考评。

6、制订有关行政审批、公共资源交易的管理规则和行政审批事项、公共资源交易的办理流程;监督、指导审批事项无偿代办服务工作。

7、受理和核实违反行政审批制度的投诉举报;协调、督促各行政监管部门对公共资源交易活动中出现的各种争议、纠纷、举报、投诉和违法违规行为的处理。

8、负责公共资源交易违法违规行为信息的收集、管理和发布工作;负责对投标人信息库的建设和管理。

9、指导县(市、区)政府行政审批制度改革和公共资源交易工作。

10、承办市政府交办的其他事项。

11、中心负责公共资源交易项目资料受理、审核、信息发布、组织开评标、中标公告发布、政策咨询等工作;负责建设工程项目交易证的申请、审核和发放工作;编制公共资源交易项目招标文件;负责公共资源交易综合评审专家库的使用和维护工作;负责公共资源交易投标保证金的收退和管理工作;负责公共资源交易和并联审批的踏勘工作;负责有关行政审批事项首次办理预登记、综合受理和转办等工作;负责重大审批项目全程无偿代理工作;负责市政府信息公开点工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,包括温州市审管办(市公共资源管委办)本级共一户行政单位。

 

二、2016年度部门决算报表

 

2016年度部门收支决算总表

公开01表

部门:

金额单位:万元

收      入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

3092.6 

一、一般公共服务支出

1315 

    一般公共预算

1579.49 

二、外交支出

    政府性基金预算

1513.11 

三、国防支出

二、上级补助收入

四、公共安全支出

三、事业收入

五、教育支出

四、经营收入

六、科学技术支出

五、附属单位上缴收入

七、文化体育与传媒支出

六、其他收入

八、社会保障和就业支出

147.95 

九、医疗卫生与计划生育支出

58.05 

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

93.47 

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

1537.4 

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

3092.6 

本年支出合计

3151.87 

七、用事业基金弥补收支差额

二十三、结余分配

八、年初结转和结余

695.26 

        交纳所得税

      基本支出结转

        提取职工福利基金

      项目支出结转和结余

695.26 

        转入事业基金

      经营结余

        其他

二十四、年末结转和结余

635.99 

        基本支出结转

        项目支出结转和结余

635.99 

        经营结余

收  入  总  计

3787.86 

支  出  总  计

3787.86 

 

公开01表

 

2016年度部门收入决算总表(分单位)

公开02-1表

部门:

金额单位:万元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合  计

3787.86 

695.26 

3092.6 

1579.49 

1513.11 

 

公开02-2表

2016年度部门收入决算总表(分科目)

 

公开02-2表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合  计

3787.86 

695.26 

3092.6 

1579.49 

1513.11 

 201

一般公共服务支出

1360.77 

80.75 

1280.01 

1280.02 

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1360.77 

80.75 

1280.01 

1280.02 

2010301

行政运行

1158.04 

1158.04 

1158.04 

2010302

一般行政管理事务

202.73 

80.75 

121.98 

121.98 

208 

社会保障和就业支出

147.95 

147.95 

147.95 

 20805

行政事业单位离退休

147.95 

147.95 

147.95 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

6.2

6.2

6.2

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.06

28.06

28.06

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

113.69

113.69

113.69

210

医疗卫生与计划生育支出

58.05

58.05

58.05

21005

医疗保障

58.05

58.05

58.05

2100501

行政单位医疗

58.05

58.05

58.05

221

住房保障支出

93.47

93.47

93.47

22102

住房改革支出

93.47

93.47

93.47

2210201

住房公积金

85.79

85.79

85.79

2210203

购房补贴

7.68

7.68

7.68

229

其他支出

2127.62

614.51

1513.11

1513.11

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

2127.62

614.51

1513.11

1513.11

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

2127.62

614.51

1513.11

1513.11

 

公开02-1表

 

金额单位:万元

 

2016年度部门支出决算总表(分单位)

公开03-1表

 部门:

金额单位:万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

合  计

3151.87 

1415.7 

261.49 

1474.68 

 

公开03-2表

 

2016年度部门支出决算总表(分科目)

公开03-2表

 部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

合  计

3151.87 

1415.7 

261.49 

1474.68 

 201

一般公共服务支出

1315 

1076.83 

81.21 

156.96 

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1315 

1076.83 

81.21 

156.96 

2010301

行政运行

1158.04 

1076.83 

81.21 

2010302

一般行政管理事务

156.96 

156.96 

208 

社会保障和就业支出

147.95 

147.95 

 20805

行政事业单位离退休

147.95 

147.95 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

6.2

6.2

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.06

28.06

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

113.69

113.69

210

医疗卫生与计划生育支出

58.05

58.05

21005

医疗保障

58.05

58.05

2100501

行政单位医疗

58.05

58.05

221

住房保障支出

93.47

93.47

22102

住房改革支出

93.47

93.47

2210201

住房公积金

85.79

85.79

2210203

购房补贴

7.68

7.68

229

其他支出

1537.4

39.40

180.28

1317.72

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1537.4

39.40

180.28

1317.72

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1537.4

39.40

180.28

1317.72

 

 

公开03-1表

 

2016年度部门财政拨款收入支出决算总表

公开04

 部门:

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1579.49 

一、一般公共服务支出

31

1280.02 

1280.02 

二、政府性基金预算财政拨款

2

1513.11 

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

147.95 

147.95 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

58.05 

58.05 

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

93.47 

93.47 

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

1537.40 

1537.40 

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

本年收入合计

24

3092.6 

本年支出合计

77

3116.89 

1579.49 

1537.40 

25

78

年初财政拨款结转和结余

26

614.51 

年末财政拨款结转和结余

79

590.22 

590.22 

一、一般公共预算财政拨款

27

80

二、政府性基金预算财政拨款

28

614.51 

81

29

82

2127.62 

总计

30

3707.11 

总计

83

3707.11 

1579.49 

2127.62 

 

公开04

金额单位:万元

2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

备注

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

合计

1579.49 

1457.51 

121.98 

 201

一般公共服务支出

1280.02 

1158.04 

121.98 

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1280.02 

1158.04 

121.98 

2010301

行政运行

1158.04 

1158.04 

2010302

一般行政管理事务

121.98 

121.98 

208 

社会保障和就业支出

147.95 

147.95 

 20805

行政事业单位离退休

147.95 

147.95 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

6.2 

6.2 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.06 

28.06 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

113.69

113.69

210

医疗卫生与计划生育支出

58.05

58.05

21005

医疗保障

58.05

58.05

2100501

行政单位医疗

58.05

58.05

221

住房保障支出

93.47

93.47

22102

住房改革支出

93.47

93.47

2210201

住房公积金

85.79

85.79

2210203

购房补贴

7.68

7.68

 

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

部门:

金额单位:万元元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1212.55 

302

商品和服务支出

81.21 

30101

基本工资

264.13 

30201

办公费

30102

津贴补贴

135.93 

30202

印刷费

30103

奖金

132.98 

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

110.35 

30204

手续费

30106

伙食补助费

23.77 

30205

水费

30107

绩效工资

347.69 

30206

电费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

28.06 

30207

邮电费

30109

职业年金缴费

113.69 

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

55.95 

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

163.75 

30211

差旅费

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

30302

退休费

6.2 

30213

维修(护)费

30303

退职(役)费

30214

租赁费

30304

抚恤金

30215

会议费

30305

生活补助

30216

培训费

30306

救济费

30217

公务接待费

30307

医疗费

58.05 

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

30311

住房公积金

85.79 

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

10.61 

30313

购房补贴

7.68 

30229

福利费

4 

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

0.35 

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

65.25 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

6.03 

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

1 

304

对事业单位的补贴

30401

企业政策性补贴

30402

事业单位补贴

30403

财政贴息

30499

其他对企事业单位的补贴

310

其他资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31099

其他资本性支出

399

其他支出

39906

赠与

人员经费合计

 1376.3

公用经费合计

 81.21

 

公开05表

金额单位:万元

 

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结余和结转

本年收入

本年支出

年末结余结转

小 计

基本支出

项目支出

合  计

1

2

3

4

5

6

614.51 

1513.11 

1537.40 

219..68 

1317.72 

590.21 

229

其他支出

614.51 

1513.11 

1537.40 

219.68 

1317.72 

590.21 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

614.51 

1513.11 

1537.40 

219..68 

1317.72 

590.22 

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

614.51 

1513.11 

1537.40 

219..68 

1317.72 

590.22 

 

2016年度部门“三公”经费决算表

(“三公”经费决算数与部门预算“三公”经费公开的资金性质口径一致)

公开08表

部门:

金额单位:万元

项   目

 

预算数

决算数

合   计

14.5

3.52

1.因公出国(境)费

3

0

2.公务接待费

9

3.17

3.公务用车购置及运行费

2.5

0.35

其中:公务用车购置费

公务用车运行维护费

2.5

0.35

 

三、2016年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况

1、2016年度收入总计 3787.86万元,其中本年收入3092.6万元。具体情况如下:

(1)财政拨款收入 3092.6 万元,较上年增加298.96 万元,增长10.7 %,主要原因是2016年度新增行政事业人员基本养老保险和职业年金支出;人员经费因新增人员、年度工资调整等增加以及全市城建资产、产权交易项目业务量增加等。

(2)年初结转和结余  695.26万元,较上年减少106.01 万元,下降13.23%,主要原因是2015年度支付四级联动网上审批系统工程款。

2、2016年度支出总计3151.87万元,其中本年支出 3151.87 万元。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出(类)1315 万元,主要用于人员经费和日常办公经费。较上年减少 41.61万元,下降3.06 %,主要原因办公设备购置费减少。

(2)社会保障和就业支出(类)147.95 万元,主要用于机关事业单位职业年金、基本养老保险和行政单位离退休费。较上年增加130.27万元,增长736%,主要原因是新增行政人员养老保险支出和新增行政、事业人员的职业年金支出。

 

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)58.05 万元,主要用于人员的医疗保障支出较上年减少 0.77 万元,下降1.3%,主要原因人员调动。

(4)住房保障支出(类)93.47万元,主要用于住房公积金支出。较上年减少4.44万元,下降4.53%,主要原因人员调整。

(5)其他支出(类)1537.4万元,主要用于办公楼年租金、修缮费、物业管理费、信息化建设及行政审批和公共资源交易专项业务经费等项目支出较上年增加130.27万元,增长9.25%,主要原因全市城建资产、产权交易项目业务量增加;日常网络信息化建设增加等。

(二)本年收入决算情况
  2016年度本年收入合计3787.86万元,其中:财政拨款    3092.6万元,占81.65%;上年结转695.26万元(其中产权交易注册资金500万元和审批系统信息化建设项目款186.89万元),占18.35% 。

(三)本年支出决算情况
  2016年度本年支出合计3151.87万元,其中:基本支出1677.19万元,占53.21 %;项目支出 1474.68 万元,占46.78% 。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收入总计 3707.11 万元,与上年相比,增加284.6万元,增长8.32 %,主要原因是2016年度新增行政事业人员基本养老保险和职业年金支出;人员经费因新增人员、年度工资调整等增加以及全市城建资产、产权交易项目业务量增加等。

2016年度财政拨款支出总计 3116.89 万元,与上年相比,增加308.89万元,增长11 %,主要原因是2016年度新增行政事业人员基本养老保险和职业年金支出;人员经费因新增人员、年度工资调整等增加以及全市城建资产、产权交易项目业务量增加,费用比上年增多等。

 

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

 2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算1579.49万元,比年初预算增加121.73 万元,增长8.35%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出 1158.04万元,比年初预算增加9.99万元,增长0.87%。主要是基本工资调整。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出121.98万元,比年初预算减少19.37万元,下降13.7%。主要是项目经费节约。   

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出6.2万元,比年初预算减少10.64万元,下降63.18%。主要是退休费调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出28.06万元,比年初预算增加28.06万元,增加100%。主要是本年新增行政人员养老保险支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出113.69万元,比年初预算增加113.69万元,增加100%。主要是本年新增行政事业人员职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出58.05万元,和年初预算一致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出85.79万元,和年初预算一致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出7.68万元,和年初预算一致。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度度一般公共预算财政拨款基本支出 1457.51万元。其中:人员经费1376.3万元,包括工资福利支出1212.55万元,对个人和家庭的补助163.75万元;公用经费81.21万元,包括工会经费10.61万元,福利费4万元,公务用车运行维护费0.35万元,其他交通费用65.26万元,其他1万元。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2016 年度政府性基金预算年初结转614.51万元,本年收入1513.11万元,本年支出1537.40万元,年末结转590.22万元。支出具体情况如下:

1.其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项)支出1537.4万元,比年初预算减少298.92万元,下降16.28%。支出项目主要是办公楼年租金、修缮费、物业管理费、信息化建设及行政审批和公共资源交易专项业务经费等。

(八) “三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出 0万元,比年初预算减少3万元,下降100 %,主要原因是无因公出国;2015年度也无因公出国计划。

2.公务接待费:2016年度公务接待费支出 3.17万元,比年初预算减少5.83万元,下降64.78%,主要原因是厉行节约。比上年决算数减少0.32万元,下降9.17%,减少的主要原因是厉行节约。公务接待费主要用于接待市域外相关单位客人的学习考察和调研等支出。其中,本部门国内公务接待40批次, 314人次,支出3.17万元;国(境)外事接待0批次, 0 人次,支出 0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费支出 0.35万元,比年初预算减少2.15万元,下降86%,主要原因是本年10月13日公务车涉改车辆已上交;比上年决算数减少0.41万元,下降53.95 %。减少的主要原因是公务车涉改车辆已上交。具体内容如下:

公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的  0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.35万元,主要用于该生产用车的维修费、保险费等支出。2016年度,本级及所属单位公务用车保有量为 0  辆,较上年减少1辆。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2015年度市审管办(市公共资源管委办)所属温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心的机关运行经费支出  1158.04万元,比上年增加 84.75万元,增长7.9%,主要原因是人员工资调整以及新增失业编制人员。

2、政府采购情况2016年度本级及所属各预算单位政府采购预算540.84万元,采购支出总额464.74万元。其中:货物采购支出152.12万元;工程采购支出 0万元;服务支出312.63万元。

3、国有资产占用情况

截止2016年底,本级及所属各预算单位资产合计3184.30万元,比上年增长7.38 %,主要原因是本年度办公设备购置。其中:流动资产807.13万元,占总资产的25.35%;固定资产2377.17万元,占总资产的74.65% 。

4、绩效评价结果情况

2016年度本部门实施支出绩效评价的项目    无。

(十)其他需要公开的事项

四、名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3. 年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

4. 年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

8.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

10.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

12.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

13.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

14.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

15.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

16.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳得基本养老保险费支出。

    20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定的


标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24.其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项):反映其他政府性基金支出。

 

2017年9月15日

市审管办2016年度部门决算公开文本.doc

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